目 录
一、单位部门概况
(一)单位主要职能
(二)部门机构设置及单位构成
(三)部门人员构成
二、2025年预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)部门预算绩效说明
(五)项目支出安排说明
(六)部分专有名词解释
四、2025年部门预算批复公开表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)部门一般公共预算项目经费明细表
(十)部门政府性基金预算支出预算表
(十一)部门国有资本经营预算支出预算表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
一、单位概况
(一)单位主要职能
都匀市气象局实行黔南州气象局与都匀市人民政府双重领导,以都匀市气象局领导为主的管理体制,在黔南州气象局和都匀市人民政府领导下,根据授权承担都匀市行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。
1. 防灾减灾应急气象服务:森林火险预防、山洪暴雨预防、地质灾害预防、恶劣天气下道路交通安全保障、应急救援抢险等气象服务;
2. 人工防雹、增雨减灾工作;
3. 全市范围内各种气象灾害监测、气象预报预警信息发布;
4. 气象灾害普查、气象灾害风险区划、气象灾害评估;
5. 农业及旅游气象服务;
6. 农村综合经济信息服务(特色农产品供求信息、价格信息、市场分析等信息服务);
7. 雷电风险评估,防雷设施的设计审查、检测等工作;
8. 气候资源的开发、利用和保护,项目建设气候可行性论证;
9. 市委、市政府及上级气象部门安排的其他工作。
(二)部门机构设置及单位构成
都匀市气象局本级是财政全额拨款事业单位。本局内设机构3个,分别为:综合管理办公室、气象台、人工影响天气工作站。其中:都匀市人工影响天气工作站为市气象局管理的公益一类股级事业单位。
(三)部门人员构成
都匀市气象局核定编制数12人:中央事业编制为7人(含参公事业编制),地方事业编制为5人。实有人数总计11人,在职人员为11人:中央事业人员6人(含参公事业编制)、地方事业编制为5人。离退2名中央人员。
二、2025年预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况
2025年部门收入预算总额114万元(表1收入总计),其中:本年收入114万元(表1(一)本年收入),上年结转0万元(表1上年结转)。本年收入中:财政拨款收入114万元,财政专户管理资金收入0万元(表1财政专户管理资金收入);单位资金收入0万元(表1单位资金收入)。
2025年部门支出预算总额114万元,按支出方向分,一般公共服务支出4.77万元,社会保障和就业支出10.96万元,卫生健康支出6.4万元,资源勘探工业信息等支出13.56万元,自然资源海洋气象72.95万元,住房保障支出5.37万元。
2025年部门收支预算总额与2024年预算104.84万元增加9.16万元,增长8.7%。增长主要原因:在职人员新增。
(二)部门收入总体情况
2025年部门预算收入总额为114万元,其中:一般公共预算财政拨款收入114万元,占部门收入的100%。
2025年收入总额较2024年104.84万元增加9.16万元,增长8.7%,主要原因:在职人员新增。
(三)部门支出总体情况说明
2025年部门预算支出总额为114万元,其中:一般公共预算拨款支出114万元,占部门支出的100%。
2025年支出总额较2024年104.84万元增加9.16万元,增长8.7%,主要原因:在职人员新增。
财政拨款支出按功能科目类级区分:一般公共服务支出4.77万元,占总支出4.2%;社会保障和就业支出10.96万元,占总支出9.6%;卫生健康支出6.4万元,占总支出5.6%;资源勘探工业信息等支出13.56万元,占总支出11.9%;自然资源海洋气象72.95万元,占总支出64%;住房保障支出5.37万元,占总支出4.7%。
(四)财政拨款收支总体情况
2025年部门预算财政拨款收入合计114万元,其中:一般公共预算拨款收入114万元。相应安排支出预算114万元,其中:一般公共服务支出4.77万元,占财政拨款支出的4.2%;社会保障和就业支出10.96万元,占财政拨款支出的9.6%;卫生健康支出6.4万元,占财政拨款支出的5.6%;资源勘探工业信息等支出13.56万元,占财政拨款支出的11.9%;自然资源海洋气象72.95万元,占财政拨款支出的64%;住房保障支出5.37万元,占财政拨款支出的4.7%。
2025年财政拨款收入与较2024年104.84万元增加9.16万元,增长8.7%,主要原因:在职人员新增。
(五)一般公共预算支出情况
2025年部门预算一般公共预算支出总计114万元,较2024年104.84万元增加9.16万元,增长8.7%,主要原因:在职人员新增。其中:基本支出86万元,占一般公共预算支出的75.4%;项目支出28万元,占一般公共预算支出的24.6%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出4.77万元,占一般公共预算支出的4.2%;社会保障和就业支出10.96万元,占一般公共预算支出的9.6%;卫生健康支出6.4万元,占一般公共预算支出的5.6%;资源勘探工业信息等支出13.56万元,占一般公共预算支出的11.9%;自然资源海洋气象72.95万元,占一般公共预算支出的64%;住房保障支出5.37万元,占一般公共预算支出的4.7%。
(六)一般公共预算基本支出情况
人员经费构成情况,其中:工资福利支出78.94万元,占人员经费的94.4%;对个人和家庭的补助支出4.73万元,占人员经费的5.6%。
公用经费构成情况,其中:办公费支出2万元,占公用经费的85.8%;福利费支出0.33万元,占公用经费的14.2%。
(七)财政拨款“三公”经费支出情况
2025年我单位无财政拨款“三公”经费预算,与2024年一致。
2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
增减额 |
增减率 |
2025年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重(%) |
合计 |
0 |
0 |
|||
一、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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二、公务接待费 |
0 |
0 |
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三、公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
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1、公务用车购置 |
0 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
(八)政府性基金预算支出情况
2025年我单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
(九)国有资金经营预算支出情况
2025年我单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为2.33万元,较2024年4.84万元,增长-52.86%,主要原因:严格执行过“紧日子”要求,压缩一般性开支。
(二)政府采购情况
2025年,我单位无政府采购预算情况。
(三)国有资产占有使用情况
2025年初,我单位国有资产原值650.59万元,累计折旧101.23万元,净值586.54万元。主要原因是业务用房装修改造。
(四)部门预算绩效说明
2025年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算28万元。(详见附表)
2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2025年主要完成5项工作任务:
1.探测整个都匀市范围内暴雨、冰雹、雷电、大风等灾害性天气发生、发展变化情况,保障都匀市农作物及人民生产生活、经济活动、人民财产安全。
2.保障气象预警信息提前发布为全市人民生产生活安全及为经济发展保驾护航。
3.加强对全市防雹设备进行维护更新,防雹日常维护费、组织、协调与管理,使建站基本统一、规范,确保加密气象资料的质量,促进气象资料共享,完善气象信息资料归档。对全市防雹设备进行维护更新,防雹日常维护费和民兵工资,保障都匀市人影防区内农作物及人民生产生活、经济活动、人民财产安全。
4.提供的公共产品和服务实时提供气象灾害监测数据。为领导指挥救灾抢险工作提供科学决策依据,减少和避免灾害损失。
5.完成平浪炮站高炮自动化改造,推动州人大对都匀市人工影响工作检查的整改落实。保障作业人员的安全,使炮站周边农作物不受冰雹灾害的影响,为乡村振兴提供气象服务、人工影响天气服务保障。
其中,将根市气象局工作要求,计划完成气象预警信息发布经费(防雷监管经费)项目、多普勒雷达运行维持经费项目、高炮自动化改造经费(人影智慧指挥终端建设维护经费)项目、人工增雨防雹经费项目、乡镇雨量及温度两要素自动气象观测经费项目。
(五)项目支出安排情况说明
2025年,我部门项目支出预算为28万元,主要用于气象预警信息发布、多普勒雷达运行维持、高炮自动化改造、人工增雨防雹、乡镇雨量及温度两要素自动气象观测等方面,其中占比较大的主要有:一是多普勒雷达运行维持资金10万元,占项目预算支出的35.71%;二是人工增雨防雹资金11万元,占项目预算支出的39.29%。
1.多普勒雷达运行维持项目相关情况如下:
(1)项目概述:主要是用于为都匀市及全州气象灾害防御工作提供公共产品主要为气象灾害监测及预警服务,同时为都匀市亮丽工程服务。
(2)立项依据:根据黔南州人大常务委员对防灾减灾工作的部署要求,设立多普勒雷达运行项目。
(3)实施主体:都匀市气象局。
(4)实施方案:根据匀财预【2025】1号文件批复,本项目用于多普勒雷达运行方面,主要包括以下内容:一是确保多普勒雷达正常运行天数约为365天。二是确保多普勒雷达数据传输率大于等于90%。 三是在促进社会稳定和社会发展方面发挥积极作用。四是为气象灾害预警及防御提供科学依据。
(5)实施周期:长期。
(6)年度预算安排:2025年拟安排项目预算10万元。
2.人工增雨防雹项目相关情况如下:
(1)项目概述:主要用于提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力。为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。
(2)立项依据:根据《贵州省人工影响天气条例》,设立人工增雨防雹项目。
(3)实施主体:都匀市气象局。
(4)实施方案。根据匀财预【2025】1号文件批复,本项目用于人工增雨防雹方面,主要包括以下内容:一是利用高炮、移动火箭开展防雹、增雨气象服务工作;二是为农业生产及生活用水提供保障。
(5)实施周期:长期。
(6)年度预算安排:2025年拟安排项目预算11万元。
(六)部分专有名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
6.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。
7.乡镇雨量、温度两要素自动气象观测:主要是用于常规天气预报、灾害性天气落区预报以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市渍涝等专项气象预报组成的气象预报预测业务的正常维持与开展,是稳定气象社会职能地位和气象事业良好发展的基础。
8.气象预警信息发布:主要是用于为社会、政府、部门提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务,以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市渍涝等专项气象预报服务。提供数值预报检验结果,及时制作灾害性天气落区预报。
9.人工增雨防雹工作:主要是用于保障防雹期间气象业务的稳定运行,做好防汛抗旱、防灾减灾工作的重要基础。为强化为各级领导在防汛抗旱和防灾减灾工作中进行科学决策。
10.多普勒雷达运行:主要是用于为都匀市及全州气象灾害防御工作提供公共产品主要为气象灾害监测及预警服务。同时为都匀市亮丽工程服务。
四、2025年部门预算公开报表
本次2025年部门预算公开共含14张报表,主要如下:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)部门一般公共预算项目经费明细表
(十)部门政府性基金预算支出预算表
(十一)部门国有资本经营预算支出预算表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
详见公开附件。
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